為及時(shí)了解公司內部審計工作現狀及進(jìn)展情況,有針對性加強內部審計管理和廉政風(fēng)險防控體系的建設,9月22日上午,公司黨委書(shū)記、董事長(cháng)江紹鳴主持召開(kāi)了內審工作和廉政風(fēng)險防控研討會(huì ),公司領(lǐng)導班子成員、各相關(guān)部門(mén)、各所投資企業(yè)負責人及員工代表等17人參加了調研。
此次調研在結合黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)的基礎上,采取《征求意見(jiàn)表》和座談交流的方式進(jìn)行。參會(huì )人員重點(diǎn)就內部審計重要意義、內部審計機構設置模式、人員隊伍建設、內部審計制度的建立、內部審計工作程序、內部審計工作計劃、內部審計對象和審計內容側重點(diǎn)充分發(fā)表了意見(jiàn)和建議。
會(huì )議指出,內部審計管理工作是廉政風(fēng)險防控體系建設重要部分,內部審計工作在風(fēng)險防控、提升管理、內部控制等方面起到了重要的作用,并提出以下要求:一是積極宣傳和倡導樹(shù)立內審工作新理念;二是完善內審工作工作機制;三是加強內部審計隊伍建設;四是完善內部審計質(zhì)量控制體系;五是加強內部審計后續跟蹤;六加強內部審計信息化建設。
(黨辦)