為進(jìn)一步規范我司內部審計行為,加強項目精細化管理,建立健全公司內部控制制度,促進(jìn)國有資產(chǎn)保值、增值,實(shí)現我司經(jīng)濟效益最大化,公司內部審計小組研究制定了《廈門(mén)特房建設工程集團有限公司內部審計管理制度》及《廈門(mén)特房建設工程集團有限公司項目管理審計暫行辦法》。目前,兩項制度已通過(guò)公司黨委及董事會(huì )審議通過(guò)并頒布實(shí)施。
《制度》和《暫行辦法》以國家審計法規和財經(jīng)政策為依據,以工程項目經(jīng)營(yíng)目標責任書(shū)為主要內容,評價(jià)工程項目的履約情況,并對我司內部審計實(shí)施、審計工作程序、審計項目管理等內部審計基礎管理工作做了詳盡的規定,進(jìn)一步加強了我司內部審計工作的制度建設,為今后公司內部審計工作開(kāi)展的規范化、常態(tài)化、長(cháng)效化奠定了基礎。
(紀檢監察室)